CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 10/10/2013
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   10:26:41
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Setembro

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000175/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 30/09/2013 A KARINA DE SOUZA ME                5.130,40
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               170,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               160,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               160,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                35,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/09/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000001/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE          281,83
000057/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        3.272,73
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 GILMAR DO N SANTOS                    360,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 GILMAR DO N SANTOS                    180,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 GILMAR DO N SANTOS                    360,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 GILMAR DO N SANTOS                    354,00
000536/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 23/09/2013 H M DOS SANTOS SERVICOS SERI          136,00
000538/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 03/09/2013 I N S S MPAS                       33.026,43
000535/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 MARCELO ADRIEL PEDROZO ME             537,00
000010/2013 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 19/09/2013 NAWAF MUHAMMAD LEMUM                4.000,00
000278/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 PAPELARIA QUELLI LTDA               1.740,00
000132/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/09/2013 R DE ALMEIDA COUTO                  7.760,73
000269/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 S GOMES E M REIS LTDA               2.994,33
000482/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/09/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        5.915,27
000182/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 18/09/2013 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -ME         5.000,00
000002/2013 2-GLOB. 000000/0000 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000 19/09/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00
000235/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 23/09/2013 VINICIUS MELO NOGUEIRA DA SI          295,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        72.808,72

ANULACOES DE EMPENHOS
000009/2013 2-GLOB. 000009/2013 0012-01.001.01.031.0001.2001-339039000000 30/09/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE        1.980,00
                                                                       TOTAL DE ANULACOES.....................:          1.980,00
                                                                       TOTAL GERAL............................:         74.788,72

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 MIGUEL MOREIRA DA SILVA                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA












































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------