CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 10/12/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:06
                                                                                                                     Pag.:      001

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/11/2013

2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001          9.685,19
2.07.08 .              EMPRESTIMO BANCARIO                 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            281,36
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.966,55

05/11/2013

000264/2013        769 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000264/2013        770 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001             80,00
000617/2013        766 REF.SERVICOS REVISAO VEICULO MOTO P 00000965-C A M DE OLIVEIRA REZENDE              01.001             10,00
000659/2013        805 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER TR 00001085-VALE DO RONCADOR LUBRIFICA             01.001            203,00
000665/2013        828 REF.AQUISICAO GAS GLP P13 P/ATENDER 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA              01.001             45,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     418,00

08/11/2013

000664/2013        811 REF.INSS PATRONAL S/FOLHA MES 10/20 00000016-I N S S MPAS                           01.001         31.923,31
2.07.01 .              INSS                                00000016-I N S S MPAS                           01.001          9.169,87
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  31.923,31
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.169,87

18/11/2013

000683/2013        847 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001            200,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     200,00

19/11/2013

000057/2013        815 REF.LOCACAO SISTEMA INTEGRADO ORCAM 00000122-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS             01.001          3.272,73
000182/2013        814 REF.SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA  00001026-THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -M             01.001          6.000,00
000596/2013        816 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          5.917,34
000635/2013        812 REF.AQUISICAO REVISTA JURIDICA CONS 00001084-EDITORA CONSULEX LTDA                  01.001            372,42
000662/2013        813 REF.SERVICOS CONFECCAO DE CAMISETAS 00000213-H M DOS SANTOS SERVICOS SE             01.001            280,00
000668/2013        831 REF.AQUISICAO CARTUCHO HP 74 PRETO  00001017-RUBENS MAROSTICA GUIOTI ME             01.001            138,00
000669/2013        832 REF.AQUISICAO CARTUCHO HP 75 COLORI 00000344-ASTEMAR ELETRONICA LTDA                01.001            148,00
000670/2013        833 REF.SERVICOS MANUTENCAO E REPARO AR 00000620-REGINALDO JERONIMO MACEDO              01.001            170,00
000673/2013        837 REF.AQUISICAO REFEICOES P/ATENDER V 00000568-NELI M COSMANN - ME                    01.001            184,10
000674/2013        838 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000049-JACKSON RODRIGUES MACHADO              01.001             40,00
000675/2013        839 REF.AQUISICAO MATERIAL(CHAVE FENDA  00000025-CENTERLUZ MAT ELET E HID L             01.001             77,93
000677/2013        841 REF. AQUISICAO DE MOLA DE PISO P/AT 00001021-A DIVINO DOURADO                       01.001            730,00
000678/2013        842 REF.SERVICOS CONFECCAO DE ENCADERNA 00000317-LENI M. SANTANA SANTOS                 01.001             25,00
000679/2013        843 REF.SERVICOS ENCANADOR P/ATENDER RE 00001086-EDSON RANIERY FERNANDES DE             01.001            310,00
000680/2013        844 REF.PAGTO 2a.PARCELA CONVERSAO ABON 00000272-CILMA BALBINO DE SOUZA                 01.001          2.877,12
000682/2013        846 REF.AQUISICAO COFFE-BREAK P/ATENDER 00000415-NOSSA CASA REST E MASSAS L             01.001            322,00
000692/2013        856 REF.GUIA INSS S/FOLHA, JUNTO CAMARA 00000016-I N S S MPAS                           01.001          2.389,81
000693/2013        857 REF. SERVICOS COM OPERADOR DE AUDIO 00001018-ROSEMAR BORGES DE ALMEIDA              01.001            700,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  23.954,45

21/11/2013

000001/2013        823 REF.EMPENHO COBRIR DESPESAS CORREIO 00000012-EMPRESA BRAS CORREIOS E TE             01.001            366,23
000002/2013        822 REF.SERVICOS APOIO TECNICO LEGISLAT 00000022-UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MU             01.001            700,00
000649/2013        827 REF.SERVICOS COM FOTOCOPIAS P/ATEND 00000658-PAPELARIA QUELLI LTDA                  01.001          5.045,25
000666/2013        829 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000003-EMP BRASILEIRA DE TELECOMU             01.001             92,06
000667/2013        830 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001            160,15
000671/2013        835 REF.TARIFA ENERGIA ELETRICA DO MES  00000010-CENTRAIS ELET MOTOGROSSENS             01.001          3.487,93
000684/2013        848 REF.FOLHA PGTO SUBSIDIO VEREADORES  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001        120.000,00
000685/2013        877 REF.PGTO VERBA INDENIZATORIA EXERCI 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         25.500,00
000686/2013        850 REF.FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         12.093,33
000687/2013        851 REF.SAL FAMILIA S/FOLHA PGTO PESSOA 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001             93,44
000688/2013        852 REF.FOLHA PGTO PESSOAL ESTATUTARIO  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         19.383,48
000689/2013        853 REF. FOLHA PGTO PESSOAL CELETISTA M 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001         30.933,73
000694/2013        859 REF.PAGTO SERVICOS REALIZACAO CURSO 00001047-ATAME MT CURSOS E POS GRAD             01.001            340,00
000695/2013        860 REF.PGTO CURSO POS GRADUACAO P/SERV 00001087-M P NOCERA - ME                        01.001            579,98
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            285,00
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          1.534,09
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            540,27
2.07.015.              CONVENIOS                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          3.873,82
2.07.04 .              SINDICATO                           00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            114,10
2.07.05 .              PENSAO ALIMENTICIA                  00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001          2.034,00
2.07.10 .              DESCONTO PARTIDARIO                 00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001            193,44
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                 218.775,58
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   8.574,72

25/11/2013

000056/2013        821 REF.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA P 00000449-LUIZ E OLIVEIRA LTDA                   01.001          4.262,00
000176/2013        826 REF.AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMAT 00000978-A KARINA DE SOUZA ME                   01.001          3.100,00
000264/2013        817 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            170,00
000264/2013        818 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            340,00
000269/2013        819 REF.AQUISICAO COMBUSTIVEL P/ATENDER 00000860-S GOMES E M REIS LTDA                  01.001          3.716,67
000596/2013        820 REF.AQUISICAO MATERIAL COPA COZINHA 00000370-SUPERMERCADO DOURADO LTDA              01.001          2.755,69
000609/2013        824 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO                     01.001         17.655,00
000609/2013        825 REF.SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO D 00000063-R DE ALMEIDA COUTO                     01.001          1.487,96
000697/2013        861 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00000229-FORTES EFORTES LTDA                    01.001             38,21
000698/2013        862 REF.AQUISICAO MATERIAL P/ATENDER RE 00001071-V N S DE SIQUEIRA                      01.001            194,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001            168,47
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  33.719,53
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                     168,47

26/11/2013

000672/2013        836 REF.TARIFAS TELEFONICAS,JUNTO CAMAR 00000006-BRASIL TELECON S A                     01.001          1.289,43
000681/2013        845 REF.SERVICOS LAVAGEM BANDEIRAS, JUN 00000913-VANUSA DE JESUS ARCANJO                01.001             41,00
000699/2013        863 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001032-VALDEMIR BENEDITO BARBOSA              01.001            400,00
000700/2013        864 REF.AQUISICAO DE GAS P-13 P/ATENDER 00000055-COMERCIAL GAS LINDA CHAMA              01.001             90,00
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.820,43

27/11/2013

000264/2013        834 REF.SERVICOS RECARGA DE CARTUCHOS E 00000903-DAG INFORMATICA LTDA ME                01.001            180,00
000676/2013        840 REF.SERVICOS MANUTENCAO CALCULADORA 00000267-ZACARI E CORDEIRO LTDA                 01.001            139,00
000690/2013        854 REF.BARRA PREVI PATRONAL S/FOLHA ME 00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          2.371,06
000691/2013        855 REF.FGTS S/FOLHA MES 11/2013, JUNTO 00000005-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                01.001          2.362,69
000701/2013        865 REF.SERVICOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO 00001050-RAUDELVAM JOSE LUIZ                    01.001          1.700,00
000702/2013        867 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER VEICU 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001          1.179,80
000703/2013        868 REF.SERVICOS P/ATENDER VEICULO S-10 00000864-DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE             01.001            820,20
000704/2013        869 REF.AQUISICAO BISCOITOS P/ATENDER C 00000897-SOUZA E BRANCO LTDA ME                 01.001            510,00
000705/2013        870 REF. 01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT   00001036-WELITON ANDRADE DA SILVA               01.001            400,00
2.07.02 .              IRRF                                00000435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BA             01.001         19.446,34
2.07.07 .              PREVIDENCIA MUNICIPAL               00000187-FUNDO APOS PENSOES DO MUN              01.001          1.622,35
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   9.662,75
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                  21.068,69

29/11/2013
-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------
CTBA5850                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                           Data: 10/12/13
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                     Hora: 09:35:06
                                                                                                                     Pag.:      002

                                                 RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO       No. O.P. NOMENCLATURA                        CREDOR                                          ORG/UNI            VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000235/2013        858 REF.SERVICOS COM DESENVOLVIMENTO, O 00001044-VINICIUS MELO NOGUEIRA DA              01.001            295,00
000706/2013        871 REF.AQUISICAO PECAS P/ATENDER REPAR 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001            233,00
000707/2013        872 REF.SERVICOS P/ATENDER REPAROS VEIC 00001020-JOSE VITORINO NETO ME                  01.001             30,00
000709/2013        874 REF.SERVICOS GRAFICOS P/ATENDER TRA 00000482-GRAFICA GARCIA LTDA                    01.001             11,00
000710/2013        875 REF.SERVICOS DIGITALIZACAO DOCUMENT 00001088-FABIO JUNIOR FRANCISCO DA              01.001          1.600,00
000711/2013        876 REF.01 DIARIA VIAGEM A CUIABA-MT PA 00001015-SIRLENE SANTOS COLMAN                  01.001            200,00
000712/2013        878 REF.TARIFAS BANCARIAS S/MOVIMENTACA 00000176-BANCO DA AMAZONIA                      01.001            193,53
2.07.016.              EMPR B BRASIL                       00000295-BANCO DO BRASIL S/A                    01.001          1.563,89
2.07.02 .              IRRF                                00000270-CAMARA MUNICIPAL DE BARRA              01.001              0,01
                                                           PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   2.562,53
                                                           PAGTOS EXTRA-ORCAM.  DO DIA  (VALOR BRUTO)..:                   1.563,90

                                                           TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:                 323.036,58
                                                           TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:                  50.512,20

                                                           T O T A L     G E R A L      (VALOR BRUTO)..:                 373.548,78




        MIGUEL MOREIRA DA SILVA                    TANIA M. MARTINS DO PRADO
        PRESIDENTE                                 TESOUREIRA






























































































-------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------------------------------------