CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 10/12/2013
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   09:35:49
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Novembro

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000176/2013 2-GLOB. 000000/0000 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000 25/11/2013 A KARINA DE SOUZA ME                3.100,00
000617/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 05/11/2013 C A M DE OLIVEIRA REZENDE              10,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 05/11/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 05/11/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                80,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/11/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               170,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/11/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               340,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 27/11/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               180,00
000635/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/11/2013 EDITORA CONSULEX LTDA                 372,42
000001/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 21/11/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE          366,23
000057/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/11/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        3.272,73
000662/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/11/2013 H M DOS SANTOS SERVICOS SERI          280,00
000664/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 08/11/2013 I N S S MPAS                       31.923,31
000056/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 25/11/2013 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                4.262,00
000649/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 21/11/2013 PAPELARIA QUELLI LTDA               5.045,25
000609/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/11/2013 R DE ALMEIDA COUTO                 17.655,00
000609/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 25/11/2013 R DE ALMEIDA COUTO                  1.487,96
000269/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 25/11/2013 S GOMES E M REIS LTDA               3.716,67
000596/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/11/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        5.917,34
000596/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 25/11/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        2.755,69
000182/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/11/2013 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -ME         6.000,00
000002/2013 2-GLOB. 000000/0000 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000 21/11/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00
000659/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 05/11/2013 VALE DO RONCADOR LUBRIFICANT          203,00
000235/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 29/11/2013 VINICIUS MELO NOGUEIRA DA SI          295,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        88.212,60

ANULACOES DE EMPENHOS
000176/2013 2-GLOB. 000176/2013 0002-01.001.01.031.0001.1002-449052000000 25/11/2013 A KARINA DE SOUZA ME                   20,00
                                                                       TOTAL DE ANULACOES.....................:             20,00
                                                                       TOTAL GERAL............................:         88.232,60

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 MIGUEL MOREIRA DA SILVA                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA














































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------