CTBS4700                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 17/09/2013
                                             CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   08:32:19
                                                                                                                   Pag.:        001

                                   RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Agosto

PAGAMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                 VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000176/2013 2-GLOB. 000000/0000 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000 23/08/2013 A KARINA DE SOUZA ME                5.400,00
000009/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 21/08/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOE          495,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 13/08/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               160,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/08/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               150,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/08/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               160,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 19/08/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               180,00
000264/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 28/08/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME               115,00
000001/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/08/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELE           83,53
000057/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/08/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSES        3.272,73
000470/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 15/08/2013 FLORESTAL LTDA                        400,00
000471/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 15/08/2013 FLORESTAL LTDA                        200,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 19/08/2013 GILMAR DO N SANTOS                    535,00
000118/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 28/08/2013 GILMAR DO N SANTOS                    340,00
000460/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 07/08/2013 I N S S MPAS                       33.121,05
000461/2013 1-ORD.  000000/0000 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 07/08/2013 I N S S MPAS                          217,50
000056/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 28/08/2013 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                2.533,80
000477/2013 1-ORD.  000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 15/08/2013 MOTOGARCAS COM E PARTICIPACO          225,00
000478/2013 1-ORD.  000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 15/08/2013 MOTOGARCAS COM E PARTICIPACO           80,00
000010/2013 2-GLOB. 000000/0000 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000 15/08/2013 NAWAF MUHAMMAD LEMUM                4.000,00
000132/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 16/08/2013 R DE ALMEIDA COUTO                 13.806,21
000269/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 15/08/2013 S GOMES E M REIS LTDA               3.531,02
000055/2013 2-GLOB. 000000/0000 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 16/08/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP        5.686,50
000182/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 16/08/2013 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -ME         5.000,00
000002/2013 2-GLOB. 000000/0000 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000 15/08/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN           700,00
000235/2013 2-GLOB. 000000/0000 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 23/08/2013 VINICIUS MELO NOGUEIRA DA SI          295,00

                                                                       TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES:        80.687,34


(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



                 MIGUEL MOREIRA DA SILVA                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                 PRESIDENTE                                        TESOUREIRA
















































































-------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------